服装部之运作流程(第四部份) - 辅料采购员之具体操作 | | | | | | | | |
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当接到业务员交来之辅料指示资料後,负责接手跟进的采购员,便需展开下列一系列工作 :- | | | | | | | | |
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1. 辅料之来源及核价 | | | | | | | | |
- 多方面寻找供应商,以比划价钱 | | | | | | | | |
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2. 辅料之审批 及 组织工作 | | | | | | | | |
- 配合业务员,按服装部运作流程(第一部份)-业务员之具体操作内第 3 点所定之流程操作,这里 | | | | | | | | |
再不作重覆描述 | | | | | | | | |
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3. 辅料采购合同之审批程序 | | | | | | | | |
- 辅料给客人确认後,即时编制 [辅料采购合同],合同需有业务员 及 服装部主管之覆核背书签名确认, | | | | | | | | |
再呈交总经理审批签名,总经理签名确认後,再交予供应商盖章签名确认,供应商回签後,将正本交予 | | | | | | | | |
财务部存档,作为今後结算的依据 (备注 :- 若总经理出差不在时,采购合同可由服装部主管先行代签, | | | | | | | | |
待总经理回来时再补签) | | | | | | | | |
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4. 辅料之跟踪 及 质量监控 | | | | | | | | |
- 跟催大货辅料的进度,并需每天填报 [WIP] 向业务员反影最新情况 | | | | | | | | |
- 安排辅料 QC 到生产单位跟进辅料的质量,并要求 QC 填报 [辅料查验报告] | | | | | | | | |
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5. 发货之跟进 | | | | | | | | |
- 严正告知供应商,于大货辅料发货前,必需先行呈交大货实样予我司覆核,待确认後才可发货 | | | | | | | | |
- 跟催发货凭据,如运单 或 托车单等,藉此资料知会工厂货物已发及预计何时可达工厂 | | | | | | | | |
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6. 辅料交收後之处理 | | | | | | | | |
- 编制 [辅料签收回单] 交予工厂,并跟催工厂尽快盖章回签,工厂回签後,将正本交予财务部存档, | | | | | | | | |
作为今後结算之依据 (备注:- 严正告知工厂,若签收回单不呈交的话,会严重影响结算工作) | | | | | | | | |
- 跟催供应商呈交 [增值税FP] | | | | | | | | |
- 编制 [反开票通知表],通知表需有业务员之覆核签名 | | | | | | | | |
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7. 辅料库存记录 | | | | | | | | |
- 每票大货结束後,必需做回 [辅料库存档案] | | | | | | | | |